来源时间为:2022-09-27
阜新,寓意“物阜民丰,焕然一新”,1940年置市。位于辽宁省西北部,东接沈阳市,南邻锦州市,西连朝阳市,北靠内蒙古自治区。全市总面积10326平方千米,其中城市建成区76.5平方千米。下辖2县5区及1个国家级高新技术产业开发区。全市常住人口173.9万人,其中城镇人口102.9万人。阜新是全国第一个资源型城市经济转型试点市、国家扶贫改革试验区,也是国家首批循环经济试点市之一、“中国优秀旅游城市”、首批全国篮球城和省级园林城市。
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数据发布当前位置:首页辽宁省阜新市第二中等职业技术专业学校2021年度部门决算日期:2022-10-13浏览量:60来源:阜新市第二中等职业技术专业学校责任编辑:李艳文字大小:大中小
目录
第一部分辽宁省阜新市第二中等职业技术专业学校概况
一、主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分辽宁省阜新市第二中等职业技术专业学校2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款收入支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分辽宁省阜新市第二中等职业技术专业学校2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款支出决算表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分辽宁省阜新市第二中等职业技术专业学校概况
一、主要职责
一)贯彻执行国家和省市职业教育方针政策。培养中等职业技术专业人员、管理人员和其他从业人员,开展社会各行各业相关人员的培训工作。二、部门决算单位构成
纳入辽宁省阜新市第二中等职业技术专业学校2021年部门决算编制范围的二级预算单位包括:
1.辽宁省阜新市第二中等职业技术专业学校
第二部分辽宁省阜新市第二中等职业技术专业学校2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
(一)收入总计2594.17万元,包括:
1.财政拨款收入1995.08万元,占收入总计的76.9%。其中:一般公共预算财政拨款收入1995.08万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
2.上级补助收入0万元,占收入总计的0%。
3.事业收入56万元,占收入总计的2.16%。主要是中等职业学校学费和住宿费收入。
4.经营收入0万元,占收入总计的0%。
5.附属单位上缴收入0万元,占收入总计的0%。
6.其他收入0万元,占收入总计的0%。
7.使用非财政拨款结0万元,占收入总计的0%。
8.上年结转和结余543.09万元,占收入总计的20.94%。主要是专项结转等。
与上年相比,今年收入减少313万元,降低13.24%,主要原因:一是项目收入与去年相比减少;二是项目金额与去年相比减少;三是事业收入减少。
(二)支出总计2580.51万元,包括:
1.基本支出1777.15万元,占支出总计的69%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出1569.89万元,对个人和家庭的补助支出45.81万元,商品和服务支出161.45万元。
2.项目支出803.37万元,占支出总计的31%。主要包括中等职业学校质量提升项目等业务支出。
3.上缴上级支出0万元,占支出总计的0%。
4.经营支出0万元,占支出总计的0%。
5.对附属单位补助支出0万元,占支出总计的0%。
与上年相比,今年支出增加274.41万元,增长11.90%,主要原因:一是调整在职人员保险;二是列支专项经费金额不同。
(三)年末结转和结余13.65万元。
主要是项目进度等原因形成的结余。与上年相比,今年结转结余减少529.44万元,降低97%,主要原因:一是财政收回资金;二是项目支出按时付款;三是人员流动减少。
二、财政拨款支出决算情况说明
(一)总体情况。
2021年度财政拨款支出2471.29万元,其中:基本支出1667.92万元,项目支出803.37万元。与上年相比,财政拨款支出增加206.28万元,增加9.11%,主要原因:一是人员经费增加。与年初预算相比,2021年度财政拨款支出完成年初预算的153%,其中:基本支出完成年初预算的113%,项目完成年初预算的565%。
(二)一般公共预算财政拨款支出情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出2471.29万元,按支出功能分类科目分,包括:教育支出2224.8万元,占90%;社会保障和就业支出45.47万元,占2%;住房保障支出108.52万元,占4%;债务付息支出92.5万元,占4%。
1.教育支出2224.8万元,具体包括:
(1)教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)2104.34万元,主要是工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、资本性支出等支出,完成年初预算的156%,决算数大于年初预算数的原因主要人员经费增加。
(2)教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)114.62万元,完成年初预算的80.72%,决算数小于年初预算数的原因主要是教育附加费安排的支出调整预算支出减少。
(3)教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)5.84万元,完成年初预算的292%,决算数大于年初预算数的原因主要是其他教育支出调整预算支出增加。
2.社会保障和就业支出45.47万元,具体包括:
(1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)20.67万元,完成年初预算的118%,决算数大于年初预算数的原因主要事业单位离退休调整预算支出增加。
(2)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)24.8万元,年初无预算,决算数大于年初预算数的原因主要离休人员去世支出增加。
3.住房保障支出108.52万元,具体包括:
(1)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)108.52万元,完成年初预算的95%,决算数小于年初预算数的原因主要是在职人员退休。
4.债务付息支出92.5万元,具体包括:
(1)债务付息支出(类)地方政府一般债务付息支出(款)地方政府其他一般债务付息支出(项)92.5万元,主要是债务利息及费用支出,决算数大于年初预算数的原因主要是债务付息支出不纳入年初预算。
(三)政府性基金预算财政拨款支出情况。
2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
(四)国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元,完成年初预算的%,决算数等于年初预算数的主要原因是无“三公”经费。其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费0万元。
1.因公出国(境)费0万元,占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%,决算数等于年初预算数的主要原因是无“三公”经费。2021年参加出国(境)团组0个,累计0人次,主要原因是无“三公”经费等。2021年因公出国(境)费比上年增加0万元,增长0%,主要是无“三公”经费。
2.公务接待费0万元,占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%,决算数等于年初预算数的主要原因是无“三公”经费。2021年国内公务接待累计0批次、0人、0万元;其中外事接待累计0批次、0人、0万元。2021年公务接待费比上年增加0万元,增长0%。
3.公务用车购置及运行费0万元,占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%,决算数等于年初
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